Como no soy economista he tenido que estar unas cuantas horas mirando y mirando que quería decir algunas de las cuestiones que aparecen en los encabezados de las partidas. Primer error de los que mandan, piensan que los ciudadanos están puestos en estas cuestiones y por tanto se evitan las explicaciones, o será que efectivamente como creo están apostando por el tecnicismo para que los no iniciados pasen del tema, pregunta sin respuesta, aunque se podría hacer como algún otro ayuntamiento que si explica claramente que quiere decir cada cosa de forma clara. De paso que se miran las explicaciones, les recomiendo que se echen una ojeada al apartado de participación ciudadana.
Resumen de Gastos :
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Son las transferencias que nos realizan otras administraciones para gastos corrientes del Ayuntamiento. 7.842.180,12 €, un 2,95% del total de presupuesto.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Son los ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras. 35.544,32 €, un 0,01%
ACTIVOS FINANCIEROS: Es el ingreso de las devoluciones que los funcionarios realizan sobre prestamos o adelantos que hayan pedido a lo largo del año. 1.228.025,30 €, un 0,46
PASIVOS FINANCIEROS: Contiene la cifra de préstamos contratados por el Ayuntamiento. 12.634.286,00 € un 4,76%
GASTOS FINANCIEROS: Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente. 6.782.180,18 €, un 2,55 %
GASTOS DE PERSONAL: En este apartado donde se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios. 54.917.474,25, un 20,68%
COMPRAS EN BIENES Y SERVICIOS: Son los gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, manteniendo colegios, cuidado de parques y jardines adquisición de mobiliario, informática y un larguísimo, etc. 99.206.178,62 un 37,36%
INVERSIONES REALES: Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. Es aquí donde se incluirán los proyectos determinados por el equipo de gobierno como objetivos para el 2008. 82.869.506,98 €, un 31,21 %
Resumiendo, los gastos mas o menos estar repartidos en 3 tercios:
Gastos de personal, junto con los prestamos y sus correspondientes amortizaciones. Otro tercio para las inversiones reales. El ultimo, para compra de bienes y servicios.
Gastos de personal, junto con los prestamos y sus correspondientes amortizaciones. Otro tercio para las inversiones reales. El ultimo, para compra de bienes y servicios.
Este ultimo apartado me hace sospechar que no interesa que sepamos que partida económica es para los servicios y cual para compra de bienes ya que entonces podríamos llegar a la conclusión que entre los gastos de personal, mas los gastos financieros y los servicios se acercarían a mas de un 60% del total. Vamos que la maquinaria se come directamenta mas de la mitad de los mas de cuarenta mil millones de pesetas, que gestiona el gobierno municipal.
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